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关于遴选2023年内部审计项目第三方专业机构的通告

发布时间:2023年10月08日 09:33:39 发布部门:揭阳市工业和信息化局 收藏

  为依法履行审计监督职责,扎实做好我局常态化“经济体检”。根据《揭阳市工业和信息化局内部审计工作规范》(揭市工信函〔2023〕358号)要求,我局结合工作安排,拟对我局往年部分项目开展专项内部审计。现拟公开遴选第三方会计师事务所,有关事项通告如下:

  一、项目名称

  揭阳市工业和信息化局2023年内部审计项目。

  二、项目内容

  审计范围:

  (一)2021年度促进经济高质量发展专项资金战略性产业集群产业链支撑(企业情况综合工作经费)项目;

  (二)2021年度促进经济高质量发展专项资金产业创新能力和平台(省级企业技术中心、省级制造业创新中心)项目;

  (三)2021年度、2022年度促进经济高质量发展专项资金工业园区高质量发展(产业园建设专项帮扶资金)项目;

  (四)揭阳市民营经济服务中心2021年度、2022年度部门预算执行和其他财务收支专项审计。

  实施时间:按照总体工作部署,计划2023年11月至12月开展完成相关工作任务。

  工作内容:开展财政专项资金审计工作。包括但不限于前期资料分析、拟定审计方案、地市座谈调研、企业现场核查、编制审计底稿、撰写审计报告、征求意见讨论、出具审计报告、提出相关政策建议等。具体以最终合同约定为准。

  三、事务所资质要求

  (一)中国境内依法注册的法人机构或非法人组织(法人机构提供有效营业执照;非法人组织提供主体资格合法存续的证明文件;分支机构应提供有效的授权)且具备独立法人资格的单位,在广东省内有固定的办公场所和必要的设施条件。

  (二)专业水平高,熟悉审计业务和国家、省有关审计政策,对国家及省级部门财政专项资金有深入理解,有相关的审计工作经验。

  (三)具有承担政府部门审计项目能力,具备成熟的审计实施方案。

  (四)申报审计“揭阳市工业和信息化局2023年内部审计项目”的事务所,审计人员需至少由“2名注册会计师+2名中级会计师+2名对应行业专家”组成。

  (五)具有独立的财务管理、财务核算和资产管理制度,以及依法缴纳税收、社会保险费的良好记录。

  (六)法律法规规定的其他条件。

  四、遴选方式

  符合报名条件的单位自愿报名并按要求提交材料,我局按有关规定组织遴选,择优确定。

  五、申报文件

  (一)申报单位概况。包括但不限于机构人员情况,营业执照、法人代表证书、相关资质证书和证明、承担审计项目情况等材料。

  (二)明确申报的审计范围,参与审计的团队人员及资质证明材料(人员名单须与后续实际参与审计人员一致,不得随意替换)。

  (三)开展本项工作的实施方案。实施方案应针对审计关注内容,重点分析阐述对拟申报审计财政专项资金的理解,以及拟采取的工作方法等内容。

  (四)服务费用报价。本次共遴选1家事务所,根据有关规定,结合实际情况,服务费用报价不超过15万元人民币。服务费用按固定总价方式报价,固定总价包括但不限于:劳务费、会议费、差旅费、印刷费等完成相应服务所需全部费用。报名单位须提供费用报价明细表并作详细测算说明。

  (五)其他可以佐证机构的专业能力、资质、业绩等情况的相关材料。

  报名材料须加盖报名单位公章,加盖骑缝章,一式六份(一正本五副本),按照有关招投标文件格式要求装订并密封,并提交word版电子档。

  六、报名时间及地点

  报名截止时间:自通告发布之日起至2023年10月18日。

  报名单位请于报名截止时间前将申报文件送至揭阳市工业和信息化局(广东省揭阳市临江北路市政府机关大院二号楼512室),逾期不予受理。报名单位对所提供文件材料的真实性负责,若发现弄虚作假,取消其报名资格。

  七、联系方式

  揭阳市工业和信息化局政策法规科熊晨,电话:0663-8501372,邮箱:jygx8501372@163.com。

(责任编辑:LXY)

原文链接:

THE END

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